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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1798 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO MA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE,PARQUE DAS ÁGUAS,PRAÇA DO PORTÃO E PRAÇA DO CENTRO;...... -REATOR 150W COM ACOPLAMENTO V. SÓDIO;........... 85,00 255,00
6.00 -SUPORTE E27;........... 3,50 21,00
3.00 -LÂMPADA LED 70W E40;.......... 169,50 508,50
3.00 -BASE P/ RELÉ;............ 8,00 24,00
3.00 -RELÉ ;............ 18,90 56,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO MA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE,PARQUE DAS ÁGUAS,PRAÇA DO PORTÃO E PRAÇA DO CENTRO;...... -REATOR 150W COM ACOPLAMENTO V. SÓDIO;........... -SUPORTE E27;........... -LÂMPADA LED 70W E40;.......... -BASE P/ RELÉ;............ -RELÉ ;............ 865,20
09/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. 865,20
10/09/2020 Pagamento de Empenho 1798/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865,20
TOTAL 865,20 865,20 865,20
SALDO A PAGAR 0,00