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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1805 Data de lançamento: 17/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;........... -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,MOTOR 03 CILINDROS;.. 22,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;........... -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,MOTOR 03 CILINDROS;.. 110,00
14/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 110,00
16/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2020 ROGERIO BONATO ME - 3410 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00