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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1814 Data de lançamento: 17/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA ROSA RS............ PERÍODO DA VIAGEM:12/03/2020..... MOTIVO:BUSCAR A SERVIDORA ROZILENA LORENZI................. PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA ROSA RS............ PERÍODO DA VIAGEM:12/03/2020..... MOTIVO:BUSCAR A SERVIDORA ROZILENA LORENZI................. PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 125,00
17/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 125,00
20/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1814/2020 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00