| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1945 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... -3082442234;....... | 212,69 | 212,69 |
| 1.00 | -3082541112;.... | 184,34 | 184,34 |
| 1.00 | -3082442218;..... | 1.140,66 | 1.140,66 |
| 1.00 | -3085419503;........... | 411,48 | 411,48 |
| 1.00 | -3085420912;............ | 530,15 | 530,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... -3082442234;....... -3082541112;.... -3082442218;..... -3085419503;........... -3085420912;............ | 2.479,32 | ||
| 26/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/064939133; U/064939132; U/064277646; U/064254256; U/064254255; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... -3082442234;....... -3082541112;.... -3082442218;..... -3085419503;........... -3085420912;............ | 2.479,32 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 2.479,32 | ||
| TOTAL | 2.479,32 | 2.479,32 | 2.479,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||