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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO(SUPRIR AS NECESSIDADES) NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;......... -LUVAS DE BORRACHA TAM. P;....... 11,98 179,70
15.00 -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M;... 11,98 179,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO(SUPRIR AS NECESSIDADES) NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;......... -LUVAS DE BORRACHA TAM. P;....... -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M;... 359,40
05/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL 359,40
17/03/2020 Pagamento de Empenho 199/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 359,40
TOTAL 359,40 359,40 359,40
SALDO A PAGAR 0,00