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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 26/03/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente 03/2020 5.553,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2020 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente 03/2020 5.553,26
26/03/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2020 5.553,26
30/03/2020 Pagamento de Empenho 2154/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.553,26
TOTAL 5.553,26 5.553,26 5.553,26
SALDO A PAGAR 0,00