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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2193 Data de lançamento: 26/03/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento referente 03/2020 2.415,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2020 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento referente 03/2020 2.415,96
26/03/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2020 2.415,96
30/03/2020 Pagamento de Empenho 2193/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.415,96
TOTAL 2.415,96 2.415,96 2.415,96
SALDO A PAGAR 0,00