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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2245 Data de lançamento: 27/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIÊNIO,PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS,QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO CARENTE QUE ESTÁ EM ISOLAMENTO SOCIAL/ QUARENTENA E QUE ENCONTRA-SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SOBREVIOVÊNCIA,CONSIDERANDO A EPIDEMIA DE COVID-19 E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3050/2020 E DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nº55.128/2020...... -ARROZ BRANCO TIPO 1 PACOTE DE 5KG CADA......................... 12,49 2.498,00
200.00 -FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG CADA...................... 6,25 1.250,00
400.00 -ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900ML CADA.................... 4,75 1.900,00
200.00 -FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG CADA......................... 2,89 578,00
100.00 -FARINHA DE TRIGO TIPO 1,EMBALAGEM DE 5KG CADA.......... 12,25 1.225,00
100.00 -AÇÚCAR CRISTAL,EMBALAGEM DE 5KG CADA............................. 13,49 1.349,00
400.00 -MASSA COM OVOS,EMBALAGEM DE 500GR CADA....................... 2,49 996,00
100.00 -SAL REFINADO,EMBALAGEM DE 1KG.. 1,49 149,00
600.00 -LEITE INTEGRAL,EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA....................... 3,75 2.250,00
100.00 -PAPEL HIGIÊNICO,FOLHA DUPLA,MACIO. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS DE 30 METROS CADA....... 11,99 1.199,00
100.00 -BOLACHA SALGADA 400GR.......... 4,25 425,00
200.00 -BOLACHA AMANTEIGADA SORTIDA 400GR............................ 4,25 850,00
100.00 -FERMENTO BIOLÓGICO SECO,EMBALAGEM DE 125GR CADA..... 6,75 675,00
100.00 -DOCE DE FRUTAS CREMOSO,EMBALAGEM DE 200GR CADA.. 4,49 449,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIÊNIO,PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS,QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO CARENTE QUE ESTÁ EM ISOLAMENTO SOCIAL/ QUARENTENA E QUE ENCONTRA-SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SOBREVIOVÊNCIA,CONSIDERANDO A EPIDEMIA DE COVID-19 E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3050/2020 E DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nº55.128/2020...... -ARROZ BRANCO TIPO 1 PACOTE DE 5KG CADA......................... -FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG CADA...................... -ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900ML CADA.................... -FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG CADA......................... -FARINHA DE TRIGO TIPO 1,EMBALAGEM DE 5KG CADA.......... -AÇÚCAR CRISTAL,EMBALAGEM DE 5KG CADA............................. -MASSA COM OVOS,EMBALAGEM DE 500GR CADA....................... -SAL REFINADO,EMBALAGEM DE 1KG.. -LEITE INTEGRAL,EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA....................... -PAPEL HIGIÊNICO,FOLHA DUPLA,MACIO. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS DE 30 METROS CADA....... -BOLACHA SALGADA 400GR.......... -BOLACHA AMANTEIGADA SORTIDA 400GR............................ -FERMENTO BIOLÓGICO SECO,EMBALAGEM DE 125GR CADA..... -DOCE DE FRUTAS CREMOSO,EMBALAGEM DE 200GR CADA.. 15.793,00
02/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 5.817,60
08/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. parcial do EMPENHO 2245/2020 - conforme danfe nº000.000.329 série 000. IVANI BILLIG FLESCH - 9545 5.817,60
14/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 9.975,40
16/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 2245/2020 - CONFORME DANFE Nº000.000.331 SÉRIE 000. IVANI BILLIG FLESCH - 9545 9.975,40
TOTAL 15.793,00 15.793,00 15.793,00
SALDO A PAGAR 0,00