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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Data de lançamento: 30/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -19319/14;............ 24,47 24,47
1.00 -19319/01;.......... 332,10 332,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -19319/14;............ -19319/01;.......... 356,57
30/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL;.....Conforme Nota Fiscal Nº U/0140190; U/0140199; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -19319/14;............ -19319/01;.......... 356,57
02/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 356,57
TOTAL 356,57 356,57 356,57
SALDO A PAGAR 0,00