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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO DIONISIO DE MOURA GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2297 Data de lançamento: 02/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL EM PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS;......... -MACACÃO AMARELO M;........... 85,00 425,00
13.00 -MACACÃO AMARELO G;.......... 85,00 1.105,00
6.00 -TOUCA (PCT C/ 100 UN);......... 25,00 150,00
6.00 -PROPRE(PCT COM 100UN);.... 30,00 180,00
1.00 -LUVAS CIRURGICAS N°7,5(CX COM 50 PARES);......... 30,00 30,00
10.00 -LUVAS P(CX COM 50PARES);..... 30,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL EM PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS;......... -MACACÃO AMARELO M;........... -MACACÃO AMARELO G;.......... -TOUCA (PCT C/ 100 UN);......... -PROPRE(PCT COM 100UN);.... -LUVAS CIRURGICAS N°7,5(CX COM 50 PARES);......... -LUVAS P(CX COM 50PARES);..... 2.190,00
07/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.190,00
07/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020 JOAO DIONISIO DE MOURA GOMES - 14059 2.190,00
TOTAL 2.190,00 2.190,00 2.190,00
SALDO A PAGAR 0,00