| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 2315 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA REALIZADOS NO PERÍODO DE 17 A 29/02/2020 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SIEGFRIED HEISER, DARCI T.SAMPAIO E DA JULIO BORGES................ | 1.264,41 | 3.793,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA REALIZADOS NO PERÍODO DE 17 A 29/02/2020 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SIEGFRIED HEISER, DARCI T.SAMPAIO E DA JULIO BORGES................ | 3.793,23 | ||
| 06/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.793,23 | ||
| 06/04/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2315/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 417,25 | ||
| 06/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2315/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 165,95 | ||
| 09/04/2020 | Pagamento de Empenho 2315/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.210,03 | ||
| TOTAL | 3.793,23 | 3.793,23 | 3.793,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 06/04/2020 | 417,25 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 06/04/2020 | 165,95 | Lançada | |
| TOTAL | 583,20 |