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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Data de lançamento: 02/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA PINGO DE GENTE,NO PERÍODO DE 17 A 29/02/2020(13 DIAS)...... 1.264,41 1.264,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2020 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA PINGO DE GENTE,NO PERÍODO DE 17 A 29/02/2020(13 DIAS)...... 1.264,41
06/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.264,41
06/04/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2317/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 139,08
06/04/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2317/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 55,32
09/04/2020 Pagamento de Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.070,01
TOTAL 1.264,41 1.264,41 1.264,41
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 06/04/2020 139,08 Lançada
ISS - LIVRE 06/04/2020 55,32 Lançada
TOTAL   194,40