Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -846,49 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649................... | 4.033,42 | 4.033,42 |
1.00 | -616,70 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648................... | 2.963,83 | 2.963,83 |
1.00 | -635,45 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647................... | 3.036,79 | 3.036,79 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/04/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -846,49 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649................... -616,70 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648................... -635,45 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647................... | 10.034,04 | ||
08/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 10.034,04 | ||
09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 10.034,04 | ||
TOTAL | 10.034,04 | 10.034,04 | 10.034,04 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |