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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2415 Data de lançamento: 09/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS,UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA e PSF INDIGENA;.... -ÁGUA SANITARIA DE 02 LITROS CADA;...... 3,89 77,80
10.00 -SABONETE LIQUIDO DE 02 LITROS;. 23,50 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS,UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA e PSF INDIGENA;.... -ÁGUA SANITARIA DE 02 LITROS CADA;...... -SABONETE LIQUIDO DE 02 LITROS;. 312,80
30/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 312,80
07/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 312,80
TOTAL 312,80 312,80 312,80
SALDO A PAGAR 0,00