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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2425 Data de lançamento: 13/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IRX 6827;............... *GOL IXR 6044;.............. *GOL IYO 9649;................. -KIT DA CORREIA DO COMANDO;.... 170,00 170,00
1.00 -CORREIA DO ALTERNADOR;..... 70,00 70,00
1.00 -CORREIA DO AR;............. 60,00 60,00
1.00 -TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR;.... 69,00 69,00
1.00 -KIT DE EMBRIAGEM;........... 596,00 596,00
1.00 -ROLAMENTO DIANTEIRO;......... 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IRX 6827;............... *GOL IXR 6044;.............. *GOL IYO 9649;................. -KIT DA CORREIA DO COMANDO;.... -CORREIA DO ALTERNADOR;..... -CORREIA DO AR;............. -TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR;.... -KIT DE EMBRIAGEM;........... -ROLAMENTO DIANTEIRO;......... 1.145,00
18/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.145,00
19/05/2020 Pagamento de Empenho 2425/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.145,00
TOTAL 1.145,00 1.145,00 1.145,00
SALDO A PAGAR 0,00