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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2428 Data de lançamento: 13/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -VALVULA P/ PIA ;..... 24,60 24,60
2.00 -ADAPTADOR SOLD/ROSC 20MM X 1/2;... 0,95 1,90
2.00 -TE SOLDAVEL 20MM;......... 1,00 2,00
2.00 -LUVA SOLDAVEL 20MM;.......... 1,00 2,00
1.00 -REGISTRO PRESSÃO 20MM SOLD;... 28,50 28,50
1.00 -REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM;... 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -VALVULA P/ PIA ;..... -ADAPTADOR SOLD/ROSC 20MM X 1/2;... -TE SOLDAVEL 20MM;......... -LUVA SOLDAVEL 20MM;.......... -REGISTRO PRESSÃO 20MM SOLD;... -REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM;... 67,50
24/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 67,50
24/04/2020 Pagamento de Empenho 2428/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00