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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2475 Data de lançamento: 16/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,UTILIZADOS NO CONSERTO DO APARELHO AUTOCLAVE DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;...... -ANEL VEDAÇÃO TC SILICONE 2 1/2 SERCON HS;.......... 130,00 130,00
2.00 -PERFIL SILICONE 11 X 9,0M;.... 130,00 260,00
1.00 -RESISTENCIA TUBULAR IMERSAO 9KW 220 380V;..... 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,UTILIZADOS NO CONSERTO DO APARELHO AUTOCLAVE DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;...... -ANEL VEDAÇÃO TC SILICONE 2 1/2 SERCON HS;.......... -PERFIL SILICONE 11 X 9,0M;.... -RESISTENCIA TUBULAR IMERSAO 9KW 220 380V;..... 1.110,00
30/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.110,00
05/05/2020 Pagamento de Empenho 2475/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.110,00
TOTAL 1.110,00 1.110,00 1.110,00
SALDO A PAGAR 0,00