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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2517 Data de lançamento: 22/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,PARA SER UTILIZADO PELO GRUPO DO NAAB,NA NOVA SEDE; -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR LASERJET PRO 281FDW T6B82A;..... 3.250,00 3.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,PARA SER UTILIZADO PELO GRUPO DO NAAB,NA NOVA SEDE; -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR LASERJET PRO 281FDW T6B82A;..... 3.250,00
26/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 3.250,00
03/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2020 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 3.250,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00