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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518 Data de lançamento: 22/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO (PPCI),JUNTO AOS ESFs;............ -ELABORAÇÃO DE PROJETO PPCI PARA OS SEGUINTES POSTOS DE SAÚDE:.... *ESF RURAL ,CAPÃO BONITO;...... *ESF HARMONIA;.......... *ESF CRUZEIRO;............ *ESF PORTÃO;............... *UBS NAVEGANTES;........ 3.040,00 15.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO (PPCI),JUNTO AOS ESFs;............ -ELABORAÇÃO DE PROJETO PPCI PARA OS SEGUINTES POSTOS DE SAÚDE:.... *ESF RURAL ,CAPÃO BONITO;...... *ESF HARMONIA;.......... *ESF CRUZEIRO;............ *ESF PORTÃO;............... *UBS NAVEGANTES;........ 15.200,00
24/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 15.200,00
24/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2020 HEITOR CARLOS KOHLER - 14079 15.200,00
TOTAL 15.200,00 15.200,00 15.200,00
SALDO A PAGAR 0,00