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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2541 Data de lançamento: 23/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
260.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -SABÃO EM BARRA;.......... 1,58 410,80
428.00 SABÃO EM BARRA 1,58 676,24
321.00 ÁGUA SANITÁRIA 1,79 574,59
32.00 SABÃO EM BARRA 1,58 50,56
3.00 ÁGUA SANITÁRIA 1,79 5,37
240.00 SABÃO EM BARRA 1,58 379,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -SABÃO EM BARRA;.......... SABÃO EM BARRA ÁGUA SANITÁRIA SABÃO EM BARRA ÁGUA SANITÁRIA SABÃO EM BARRA 2.096,76
07/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.096,76
14/05/2020 Pagamento de Empenho 2541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.096,76
TOTAL 2.096,76 2.096,76 2.096,76
SALDO A PAGAR 0,00