| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA - ME |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS ESFs (RURAL,HARMONIA,CRUZEIRO E PORTÃO);............ -CELULAR;.......... | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS ESFs (RURAL,HARMONIA,CRUZEIRO E PORTÃO);............ -CELULAR;.......... | 800,00 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 800,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2573/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||