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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2602 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIÁRIO REF. folha pagamento referente 04/2020 2.363,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 ABONO PECUNIÁRIO REF. folha pagamento referente 04/2020 2.363,97
27/04/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2020. 2.363,97
29/04/2020 Pagamento de Empenho 2602/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.363,97
TOTAL 2.363,97 2.363,97 2.363,97
SALDO A PAGAR 0,00