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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2647 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 04/2020 13.161,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 04/2020 13.161,11
27/04/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2020. 13.161,11
27/04/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios 466,36
27/04/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios 626,66
29/04/2020 Pagamento de Empenho 2647/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.068,09
TOTAL 13.161,11 13.161,11 13.161,11
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/04/2020 466,36 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/04/2020 626,66 Lançada
TOTAL   1.093,02