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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2868 Data de lançamento: 28/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO;....... -ALCOOL 92º.8 EMBALAGEM DE 01 LT;........... 12,00 240,00
10.00 -ESPONJA DE LOUÇA,PCT COM 03 UN;. 2,00 20,00
10.00 -PANOS DE FLANELAS P/ LIMPEZA;.. 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO;....... -ALCOOL 92º.8 EMBALAGEM DE 01 LT;........... -ESPONJA DE LOUÇA,PCT COM 03 UN;. -PANOS DE FLANELAS P/ LIMPEZA;.. 280,00
18/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 280,00
16/07/2020 Pagamento de Empenho 2868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00