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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2882 Data de lançamento: 30/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2800;............. 69,97 69,97
1.00 -55 3327 1125;............... 69,86 69,86
1.00 -55 3327 1773;........ 69,97 69,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2800;............. -55 3327 1125;............... -55 3327 1773;........ 209,80
30/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/013814402; U/013818033; U/013812430;PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2800;............. -55 3327 1125;............... -55 3327 1773;........ 209,80
21/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2020 OI SA - 8968 209,80
TOTAL 209,80 209,80 209,80
SALDO A PAGAR 0,00