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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCELI PASA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2919 Data de lançamento: 04/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL_ IMÓVEIS,A SER UTILIZADO NA NOVA SEDE DO NAAB;........... -BALCÃO 2 PORTAS;........ 210,00 210,00
1.00 -ESTANTE 05 PRATELEIRAS;...... 168,00 168,00
3.00 -CADEIRA DE ESCRITÓRIO ,COM RODIGIO DIRETOR;.... 570,00 1.710,00
1.00 -GAVETEIRO,COM 3 GAVETAS;..... 360,00 360,00
1.00 -MESA DE SECRETARIA 1,20MT;.... 430,00 430,00
2.00 -POLTRONAS,COM BRAÇO;....... 420,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL_ IMÓVEIS,A SER UTILIZADO NA NOVA SEDE DO NAAB;........... -BALCÃO 2 PORTAS;........ -ESTANTE 05 PRATELEIRAS;...... -CADEIRA DE ESCRITÓRIO ,COM RODIGIO DIRETOR;.... -GAVETEIRO,COM 3 GAVETAS;..... -MESA DE SECRETARIA 1,20MT;.... -POLTRONAS,COM BRAÇO;....... 3.718,00
07/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 3.718,00
14/05/2020 Pagamento de Empenho 2919/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.718,00
TOTAL 3.718,00 3.718,00 3.718,00
SALDO A PAGAR 0,00