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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2943 Data de lançamento: 04/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Pastas de protocolo.*;........ 3,00 150,00
200.00 Envelope timbrado. Tamanho meio ofício.* 2,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Pastas de protocolo.*;........ Envelope timbrado. Tamanho meio ofício.* 550,00
16/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. 550,00
20/08/2020 Pagamento de Empenho 2943/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00