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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2954 Data de lançamento: 04/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADOS PELOS SETORES QUE CORRESPONDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;.... -Fita adesiva larga transparente;..... 1,99 1,99
1.00 Pen drive 16 Gb 21,40 21,40
4.00 Post’it, pacotes com 04 unidades. 2,25 9,00
2.00 Fita adesiva larga transparente 1,99 3,98
2.00 Caderno grande 96 folhas capa dura 4,88 9,76
1.00 Borracha macia 7,50 7,50
4.00 Pen drive 64Gb 48,00 192,00
10.00 Grampos para grampeador 26/6. Caixa com 5000unidad 2,88 28,80
3.00 Clips nº05 1,20 3,60
3.00 Clips nº10 1,20 3,60
5.00 Post-it, pacotes com 04 blocos 2,25 11,25
10.00 Caixas de arquivo em polipropileno 2,95 29,50
1.00 HD externo com capacidade de 1TB 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADOS PELOS SETORES QUE CORRESPONDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;.... -Fita adesiva larga transparente;..... Pen drive 16 Gb Borracha grande Post’it, pacotes com 04 unidades. Fita adesiva larga transparente Caderno grande 96 folhas capa dura Borracha macia Pen drive 64Gb Grampos para grampeador 26/6. Caixa com 5000unidad Clips nº05 Clips nº10 Post-it, pacotes com 04 blocos Caixas de arquivo em polipropileno HD externo com capacidade de 1TB 622,88
26/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 622,88
07/10/2020 Pagamento de Empenho 2954/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 622,88
TOTAL 622,88 622,88 622,88
SALDO A PAGAR 0,00