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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 08/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
168.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR,CONF. LEI N°13.987;..... -PACOTE DE ARROZ DE 2KG CADA;... 4,90 823,20
336.00 -PACOTE DE FEIJÃO DE 1KG;.... 5,10 1.713,60
168.00 -EXTRATO DE TOMATE DE 340GR CADA;..... 1,30 218,40
168.00 -PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 400GR CADA;..... 3,10 520,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR,CONF. LEI N°13.987;..... -PACOTE DE ARROZ DE 2KG CADA;... -PACOTE DE FEIJÃO DE 1KG;.... -EXTRATO DE TOMATE DE 340GR CADA;..... -PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 400GR CADA;..... 3.276,00
14/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.276,00
14/05/2020 Pagamento de Empenho 3023/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.276,00
TOTAL 3.276,00 3.276,00 3.276,00
SALDO A PAGAR 0,00