Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 NO CONTRATO Nº117/2019 E EM SEU 1º TERMO ADITIVO.................
*SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO...
*SISTEMA PORTAL SERVIDOR PÚBLICO.
*SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO.....
*SISTEMA CONTROLE PROTOCOLO......
*SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA....
*SISTEMA SEGURANÇA E BACKUP......
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2020(07 DIAS).............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020(08 MESES)..... |
32.344,65 |
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| 01/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 01/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 15/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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916,65 |
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| 15/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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13,75 |
| 29/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 29/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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902,90 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.869,57 |
| 29/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 29/07/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 31/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 31/08/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 07/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 07/10/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
| 10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 10/11/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 12/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
| 18/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 02/12/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
| 17/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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| 17/12/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3073/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
| 28/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
| TOTAL |
32.344,65 |
32.344,65 |
32.344,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |