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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3091 Data de lançamento: 19/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... -3085224769;.......... 95,36 95,36
1.00 -3082853810;........... 453,54 453,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... -3085224769;.......... -3082853810;........... 548,90
19/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/070114109; U/070125817; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... -3085224769;.......... -3082853810;........ 548,90
02/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 548,90
TOTAL 548,90 548,90 548,90
SALDO A PAGAR 0,00