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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3101 Data de lançamento: 19/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ / ATRON 2729 K 6 X 4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5F93;......... -PNEU RECAPADO;......... 860,00 3.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ / ATRON 2729 K 6 X 4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5F93;......... -PNEU RECAPADO;......... 3.440,00
01/06/2020 MOTIVO:TROCA DE SB-ELEMENTO E NATUREZA DA DESPESA,CREDOR REALIZOU SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS.. -3.440,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00