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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3132 Data de lançamento: 21/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CITROEN IZL 1D73;...... -KIT DA CORREIA DO COMANDO;.... 487,00 487,00
1.00 -CORREIA DO ALTERNADOR;..... 68,00 68,00
2.00 -ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DO ALTERNADOR;...... 137,00 274,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CITROEN IZL 1D73;...... -KIT DA CORREIA DO COMANDO;.... -CORREIA DO ALTERNADOR;..... -ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DO ALTERNADOR;...... 829,00
29/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 829,00
04/08/2020 Pagamento de Empenho 3132/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 829,00
TOTAL 829,00 829,00 829,00
SALDO A PAGAR 0,00