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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3163 Data de lançamento: 25/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.42 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IWK 6920;..... -ÓLEO;.......... 46,78 160,00
1.00 -ÓLEO HIDRAULICO;....... 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IWK 6920;..... -ÓLEO;.......... -ÓLEO HIDRAULICO;....... 200,00
15/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 200,00
16/06/2020 Pagamento de Empenho 3163/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00