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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3195 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,A SER UTILIZADO NA ESCOLA UNIÃO E VITORIA ,ESCOLA LORIEN BRESCANSIN , ESCOLA HARMONIA E NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO;....... -COLA P/ CANO;......... 3,30 3,30
1.00 -MASSA CORRIDA;.......... 23,50 23,50
1.00 -KMAX 60;......... 6,00 6,00
1.00 -CX DE DESCARGA;........ 33,00 33,00
2.00 -SOLUSTNS;......... 17,00 34,00
2.00 -CORALIT 3,6;....... 89,00 178,00
16.00 -PARAFUSO;......... 1,25 20,00
1.00 -PREGO 16 X 24;......... 11,00 11,00
1.00 -ESTATULA 10CM;........ 10,20 10,20
1.00 -ESTATULA 6CM;......... 8,70 8,70
1.00 -CX DE DESCARGA;....... 33,00 33,00
1.00 -L. BRILHO E PROTEÇÃO;....... 68,90 68,90
6.00 -AC B565;.......... 3,30 19,80
1.00 -FITA 25BM;......... 10,35 10,35
1.00 -LAMINA;........... 30,00 30,00
1.00 -DECORA 3,2T;...... 120,50 120,50
1.00 -VASO TUDO;........ 12,70 12,70
4.00 -MT DE PISO 32;......... 17,90 71,60
2.00 -COM 1,7 F 3,2 SIS;..... 82,00 164,00
2.00 -CORALIT 3,2;......... 101,30 202,60
3.00 -TORNEIRA COM MANGOL;......... 15,00 45,00
3.00 -ROLO DE ESPUMA;.......... 5,30 15,90
2.00 -ROLO DE LÃ;............ 5,00 10,00
1.00 -VASO ROSCA;........... 4,00 4,00
2.00 -PINCEL;........... 5,20 10,40
1.00 -AC II;.......... 19,00 19,00
2.00 -DECORA 3,2MT;........ 98,00 196,00
6.00 -TÁBUA 30 X 540;....... 34,00 204,00
1.00 -PCT DE PREGO 18 X 39;......... 11,00 11,00
1.00 -MT DE BRITA;............ 115,00 115,00
4.00 -DOBRADIÇA 15;.......... 4,00 16,00
4.00 -CORALIT 225;......... 13,00 52,00
1.00 -CORALIT 0,9;........... 30,00 30,00
5.00 -CORALIT 3,2F;........... 85,10 425,50
1.00 -SOLVENTE 5LT;........ 80,00 80,00
12.00 -M LIXA;.......... 4,50 54,00
2.00 -ROLO DE LÃ;.......... 42,00 84,00
2.00 -CABO P/ ROLO;......... 8,75 17,50
2.00 -FITA CREP;.......... 5,95 11,90
1.00 -MASSA FINA;............. 12,50 12,50
12.00 -PARAFUSO;......... 1,77 21,28
32.00 -MT DE FORRO;......... 12,90 412,80
1.00 -PREGO 12 X 12;.......... 15,00 15,00
1.00 -GALÃO CORALIT;....... 87,00 87,00
2.00 -B. PROT. 3,2 UNIÃO ...;.... 95,80 191,60
2.00 -DECORA M.P ROSA E AMARELO;.. 120,00 240,00
2.00 -B. PROT. 3,2;......... 104,55 209,10
2.00 -PINCEL;............. 4,20 8,40
1.00 -PINCEL;.............. 2,10 2,10
1.00 -ROLO DE LÃ;............. 5,00 5,00
1.00 -SIFÃO;........... 8,00 8,00
3.00 -LUVA 20;......... 1,00 3,00
2.00 -JOELHO ;................ 1,50 3,00
20.00 -PARAFUSO;........... 0,30 6,00
20.00 -BUCHA;........ 0,12 2,30
2.00 -FORRO 1º 7,18M²;........... 44,16 88,31
17.00 -PÇ P/ RODA FORRO;........ 5,40 91,80
1.00 -KIT REPSRO DE VALVULA;........ 25,50 25,50
2.00 -CORALIT 3,2 PLATINA ;...... 93,80 187,60
2.00 -SOLVENTE;............ 17,00 34,00
2.00 -CORALIT 3,2 PLATINA;........ 93,80 187,60
2.00 -SOLVENTE;.......... 17,00 34,00
2.00 -ROLO DE LÃ;.............. 12,50 25,00
1.00 -ROLO DE ESPUMA;............ 6,00 6,00
1.00 -B. CANO 40 X 16;......... 24,50 24,50
1.00 -JOELHO 20 X 1/2;....... 1,50 1,50
2.00 -BUCHA COM P.89;.......... 1,55 3,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,A SER UTILIZADO NA ESCOLA UNIÃO E VITORIA ,ESCOLA LORIEN BRESCANSIN , ESCOLA HARMONIA E NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO;....... -COLA P/ CANO;......... -MASSA CORRIDA;.......... -KMAX 60;......... -CX DE DESCARGA;........ -SOLUSTNS;......... -CORALIT 3,6;....... -PARAFUSO;......... -PREGO 16 X 24;......... -ESTATULA 10CM;........ -ESTATULA 6CM;......... -CX DE DESCARGA;....... -L. BRILHO E PROTEÇÃO;....... -AC B565;.......... -FITA 25BM;......... -LAMINA;........... -DECORA 3,2T;...... -VASO TUDO;........ -MT DE PISO 32;......... -COM 1,7 F 3,2 SIS;..... -CORALIT 3,2;......... -TORNEIRA COM MANGOL;......... -ROLO DE ESPUMA;.......... -ROLO DE LÃ;............ -VASO ROSCA;........... -PINCEL;........... -AC II;.......... -DECORA 3,2MT;........ -TÁBUA 30 X 540;....... -PCT DE PREGO 18 X 39;......... -MT DE BRITA;............ -DOBRADIÇA 15;.......... -CORALIT 225;......... -CORALIT 0,9;........... -CORALIT 3,2F;........... -SOLVENTE 5LT;........ -M LIXA;.......... -ROLO DE LÃ;.......... -CABO P/ ROLO;......... -FITA CREP;.......... -MASSA FINA;............. -PARAFUSO;......... -MT DE FORRO;......... -PREGO 12 X 12;.......... -GALÃO CORALIT;....... -B. PROT. 3,2 UNIÃO ...;.... -DECORA M.P ROSA E AMARELO;.. -B. PROT. 3,2;......... -PINCEL;............. -PINCEL;.............. -ROLO DE LÃ;............. -SIFÃO;........... -LUVA 20;......... -JOELHO ;................ -PARAFUSO;........... -BUCHA;........ -FORRO 1º 7,18M²;........... -PÇ P/ RODA FORRO;........ -KIT REPSRO DE VALVULA;........ -CORALIT 3,2 PLATINA ;...... -SOLVENTE;............ -CORALIT 3,2 PLATINA;........ -SOLVENTE;.......... -ROLO DE LÃ;.............. -ROLO DE ESPUMA;............ -B. CANO 40 X 16;......... -JOELHO 20 X 1/2;....... -BUCHA COM P.89;.......... 4.398,34
16/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 4.398,34
16/07/2020 Pagamento de Empenho 3195/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.398,34
TOTAL 4.398,34 4.398,34 4.398,34
SALDO A PAGAR 0,00