| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3216 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,PELOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs;........ -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;...... | 40,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,PELOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs;........ -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;...... | 360,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 360,00 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 3216/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||