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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3324 Data de lançamento: 28/05/2020
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 05/2020 1.693,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2020 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 05/2020 1.693,33
28/05/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2020. 1.693,33
28/05/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 233,06
01/06/2020 Pagamento de Empenho 3324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.460,27
TOTAL 1.693,33 1.693,33 1.693,33
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 28/05/2020 233,06 Lançada
TOTAL   233,06