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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3567 Data de lançamento: 28/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ZETEC ROCAN DO VEÍCULO FORD FIESTA ILL 1250;........... -LITRO DE ÓLEO;........ 20,00 80,00
1.00 -ADITIVO;......... 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ZETEC ROCAN DO VEÍCULO FORD FIESTA ILL 1250;........... -LITRO DE ÓLEO;........ -ADITIVO;......... 105,00
16/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. 105,00
04/08/2020 Pagamento de Empenho 3567/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00