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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3570 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET CUSTON D 40 LHF 2156 ANO 1989;... -BALANÇA INF. D40;......... 1.280,00 2.560,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANT;..... 240,00 480,00
1.00 -BRAÇO PITMAN 32826027151;...... 290,00 290,00
1.00 -BRAÇO AUXILIAR 32826022151;... 350,00 350,00
2.00 -PIVO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO 3610;... 160,00 320,00
1.00 -BANDEJA SUPERIOR DIREITA;.... 380,00 380,00
1.00 -BANDEJA SUPERIOR ESQUERDA;.... 380,00 380,00
2.00 -PIVO SUPERIOR 703019 TRW;.... 128,00 256,00
1.00 -TERMINAL DIREITO CURTO PD 3646;... 119,00 119,00
1.00 -TERMINAL ESQUERDO LONGO PD 3647;..... 124,00 124,00
2.00 -PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA;.... 15,00 30,00
8.00 -PARAFUSO 14 X 100;......... 5,00 40,00
8.00 -PORCAS 14;.......... 2,00 16,00
4.00 -PINOS P/ PORTAS;.......... 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET CUSTON D 40 LHF 2156 ANO 1989;... -BALANÇA INF. D40;......... -AMORTECEDOR DIANT;..... -BRAÇO PITMAN 32826027151;...... -BRAÇO AUXILIAR 32826022151;... -PIVO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO 3610;... -BANDEJA SUPERIOR DIREITA;.... -BANDEJA SUPERIOR ESQUERDA;.... -PIVO SUPERIOR 703019 TRW;.... -TERMINAL DIREITO CURTO PD 3646;... -TERMINAL ESQUERDO LONGO PD 3647;..... -PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA;.... -PARAFUSO 14 X 100;......... -PORCAS 14;.......... -PINOS P/ PORTAS;.......... 5.465,00
08/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. 5.465,00
09/06/2020 Pagamento de Empenho 3570/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.465,00
TOTAL 5.465,00 5.465,00 5.465,00
SALDO A PAGAR 0,00