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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3575 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS..,PARA SER UTILIZADO NA UBS NAVEGANTES PELO MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES;.... -OFTALMOSCÓPIO POCKER JR,LÂMPADAS HALÓGENA DE ALTA POTÊNCIA,QUE PROPORCIONA LUZ DE ALTA QUALIDADE E INTENSIDADE REFLETINDO CORES REAIS COM ALCANCE SUPERIOR,12 COMBINAÇÕES DE ABERTURAS E FILTROS,LÂMPADAS HALOGENA DE 2,5V DE LONGA DURAÇÃO,FUNCIONA COM PILHAS TIPO AA,POSSUI FILTRO DE AZUL COBALTO 2.424,44 2.424,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS..,PARA SER UTILIZADO NA UBS NAVEGANTES PELO MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES;.... -OFTALMOSCÓPIO POCKER JR,LÂMPADAS HALÓGENA DE ALTA POTÊNCIA,QUE PROPORCIONA LUZ DE ALTA QUALIDADE E INTENSIDADE REFLETINDO CORES REAIS COM ALCANCE SUPERIOR,12 COMBINAÇÕES DE ABERTURAS E FILTROS,LÂMPADAS HALOGENA DE 2,5V DE LONGA DURAÇÃO,FUNCIONA COM PILHAS TIPO AA,POSSUI FILTRO DE AZUL COBALTO P/ EXAME DE CÓRNEA,48 LENTES P/ AJUSTES DE DIOPTRIAS(-25 À + 22);......... 2.424,44
26/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.424,44
02/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 2.424,44
TOTAL 2.424,44 2.424,44 2.424,44
SALDO A PAGAR 0,00