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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3592 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;.. -LUVA PROCEDIMENTO SEM TALCO EP;....... 58,40 1.752,00
20.00 -GORRO ELÁSTICO DESCARTÁVEL;... 23,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;.. -LUVA PROCEDIMENTO SEM TALCO EP;....... -GORRO ELÁSTICO DESCARTÁVEL;... 2.212,00
18/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.212,00
18/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2020 GORGES E GORGES LTDA - 9567 2.212,00
TOTAL 2.212,00 2.212,00 2.212,00
SALDO A PAGAR 0,00