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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3594 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;..... -LUVA PROCEDIMENTO SEM TALCO P;.... 35,90 1.077,00
15.00 -LUVA PROCEDIMENTO SEM TALCO M;.. 35,90 538,50
20.00 -MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELÁSTICO;.... 12,00 240,00
20.00 -BABADOR IMPERMEAVEL;...... 12,50 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;..... -LUVA PROCEDIMENTO SEM TALCO P;.... -LUVA PROCEDIMENTO SEM TALCO M;.. -MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELÁSTICO;.... -BABADOR IMPERMEAVEL;...... 2.105,50
30/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.105,50
02/07/2020 Pagamento de Empenho 3594/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.105,50
TOTAL 2.105,50 2.105,50 2.105,50
SALDO A PAGAR 0,00