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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3597 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -19319/51;........... 115,30 115,30
1.00 -19319/26;............ 83,54 83,54
1.00 -19319/25;.............. 83,54 83,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -19319/51;........... -19319/26;............ -19319/25;.............. 282,38
29/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/0250899; U/0250891; U/0250892; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -19319/51;........... -19319/26;............ -19319/25;.............. 282,38
09/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 282,38
TOTAL 282,38 282,38 282,38
SALDO A PAGAR 0,00