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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3680 Data de lançamento: 08/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2020.ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -118 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CORSA DE PLACAS DQZ7088.......................... 408,61 408,61
1.00 -99,35 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382. 336,79 336,79
1.00 -75,87 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361.......................... 257,19 257,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2020 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2020.ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -118 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CORSA DE PLACAS DQZ7088.......................... -99,35 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382. -75,87 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361.......................... 1.002,59
08/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.002,59
09/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 1.002,59
TOTAL 1.002,59 1.002,59 1.002,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.