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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;......... -COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO;.. 1.697,00 1.697,00
1.00 -CARGA DE GÁS;......... 150,00 150,00
1.00 -FILTRO DO AR;....... 60,00 60,00
1.00 -LÂMPADA H4;.......... 30,00 30,00
2.00 -BUCHA DO AR;............ 32,50 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;......... -COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO;.. -CARGA DE GÁS;......... -FILTRO DO AR;....... -LÂMPADA H4;.......... -BUCHA DO AR;............ 2.002,00
16/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 2.002,00
18/11/2020 Pagamento de Empenho 3711/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.002,00
TOTAL 2.002,00 2.002,00 2.002,00
SALDO A PAGAR 0,00