| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO PSF INDIGENA;......... -LÁPIS PRETO;........ | 29,99 | 29,99 |
| 6.00 | -CLIPS TAM. P,M,G;........ | 1,49 | 8,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO PSF INDIGENA;......... -LÁPIS PRETO;........ -CLIPS TAM. P,M,G;........ | 38,93 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 38,93 | ||
| 21/07/2020 | Pagamento de Empenho 3732/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,93 | ||
| TOTAL | 38,93 | 38,93 | 38,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||