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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3736 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO PSF INDIGENA;......... -FOLHAS DE OFICIO A4 ,PCT DE 500UND(10000FOLHAS);.......... 18,00 36,00
1.00 -ENVELOPE 204 X 340 MM/CX COM 100ENV;......... 27,50 27,50
5.00 -CANETA MARCA TEXTO ,COR VERDE LIMÃO;.......... 16,50 82,50
20.00 -BORRACHA;........... 0,20 4,00
5.00 -CADERNO GRANDE ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;.......... 6,45 32,25
7.00 -CADERNO PEQUENO ESPIRAL, COM 96 FOLHAS ,CAPA DURA;......... 4,65 32,55
6.00 -PRANCHETAS P/ FOLHAS A4;....... 3,70 22,20
10.00 -ROLO DE FITA DUREX LARGO ,48MM;........ 3,25 32,50
50.00 -PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELASTICO;.......... 1,30 65,00
5.00 -GRAMPEADOR 20CM;............ 29,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO PSF INDIGENA;......... -FOLHAS DE OFICIO A4 ,PCT DE 500UND(10000FOLHAS);.......... -ENVELOPE 204 X 340 MM/CX COM 100ENV;......... -CANETA MARCA TEXTO ,COR VERDE LIMÃO;.......... -BORRACHA;........... -CADERNO GRANDE ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;.......... -CADERNO PEQUENO ESPIRAL, COM 96 FOLHAS ,CAPA DURA;......... -PRANCHETAS P/ FOLHAS A4;....... -ROLO DE FITA DUREX LARGO ,48MM;........ -PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELASTICO;.......... -GRAMPEADOR 20CM;............ 479,50
29/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 479,50
29/06/2020 Pagamento de Empenho 3736/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,50
TOTAL 479,50 479,50 479,50
SALDO A PAGAR 0,00