O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3742 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01/04 A 31/05/2020(DOIS MESES)......... 2.819,07 5.638,14
2.00 -SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,NO PERÍODO DE 01/04 A 31/05/2020(DOIS MESES)........... 2.819,07 5.638,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01/04 A 31/05/2020(DOIS MESES)......... -SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,NO PERÍODO DE 01/04 A 31/05/2020(DOIS MESES)........... 11.276,28
16/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 11.276,28
16/06/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3742/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 1.240,39
16/06/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3742/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 491,30
18/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 9.544,59
TOTAL 11.276,28 11.276,28 11.276,28
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 16/06/2020 1.240,39 Lançada
ISS - LIVRE 16/06/2020 491,30 Lançada
TOTAL   1.731,69