| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI |
| Número do empenho: | 3750 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL(FARMÁCIA BÁSICA,UBS NAVEGANTES,E TODOS OS ESFs);................ -PILHA AAA;.......... | 0,99 | 39,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL(FARMÁCIA BÁSICA,UBS NAVEGANTES,E TODOS OS ESFs);................ -PILHA AAA;.......... | 39,60 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 39,60 | ||
| 21/07/2020 | Pagamento de Empenho 3750/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,60 | ||
| 05/08/2020 | Pagamento de Empenho 3750/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,60 | ||
| 05/08/2020 | Conta Indevida | -39,60 | ||
| TOTAL | 39,60 | 39,60 | 39,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||