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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3751 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL(FARMÁCIA BÁSICA,UBS NAVEGANTES,E TODOS OS ESFs);................ -CLIPS 2.0 COM 100UND;......... 1,49 44,70
10.00 -CLIPS 4.0 COM 100UN;...... 1,49 14,90
10.00 -CLIPS 8.0 COM 100UND;........ 1,49 14,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL(FARMÁCIA BÁSICA,UBS NAVEGANTES,E TODOS OS ESFs);................ -CLIPS 2.0 COM 100UND;......... -CLIPS 4.0 COM 100UN;...... -CLIPS 8.0 COM 100UND;........ 74,50
20/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 74,50
21/07/2020 Pagamento de Empenho 3751/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,50
05/08/2020 Pagamento de Empenho 3751/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,50
05/08/2020 Conta Indevida -74,50
TOTAL 74,50 74,50 74,50
SALDO A PAGAR 0,00